|
|
Faktúra |
8378404013
|
telekomunikačné služby
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530532592
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
298,69 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378374822
|
telekomunikačné služby
|
173,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25200
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,20 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
07.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25189
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
04/2025/Ži
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
14.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2851413380
|
telekomunikačné služby
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2856090714
|
telekomunikačné služby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00114
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
16/2025/Ha
|
|
31.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025/Do
|
tyč L 30
|
49,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/20250773
|
materiál, farby
|
166,57 |
s DPH |
06/1/2025/Ha
|
|
05.11.2025 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500553
|
tyč L 30
|
49,86 |
s DPH |
04/2025/Do
|
|
03.11.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900727
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1600093082
|
pripojovací poplatok
|
25 620,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00227
|
elektroinštalačný materiál
|
256,68 |
s DPH |
09/2025/Ha
|
|
03.11.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
31.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.12.2025 |